問(wèn)題已解決

老師,我出口退稅企業(yè),我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(用于出口退稅)在8月收到做賬了,但進(jìn)項(xiàng)稅至現(xiàn)在還未勾選確認(rèn),那我在8月做賬時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里或者別的科目?或者我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票索性在勾選的那個(gè)月再入賬,這樣進(jìn)項(xiàng)稅就直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/08 17:09
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羅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
嚴(yán)格是來(lái)說(shuō)先計(jì)入待認(rèn)證,勾選后轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅
2019 11/08 17:14
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