問題已解決
老師,我們1月份是小規(guī)模納稅人,2月份開始升為一般納稅人,為什么增值稅報那塊的本年累計銷售額沒有累計1月份的銷售額?
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速問速答你好,一般納稅人增值稅申報表只有一般納稅人的收入,小規(guī)模時候的收入在小規(guī)模申報表里面的 (也就是分別顯示的)
2019 11/07 10:47
84784968
2019 11/07 10:50
那現(xiàn)在已經(jīng)升為一般納稅人了,一般納稅人報表里老是少一月份的收入,這樣沒事嗎??
鄒老師
2019 11/07 11:01
你好,這樣是正常的,沒有問題的
84784968
2019 11/07 11:04
還有,我們是勞務(wù)公司,每個月都要預(yù)繳,但是開的票和預(yù)繳的稅款總有那么幾毛幾分的差額,申報時按開票的數(shù)字申報還是預(yù)繳的數(shù)學(xué)申報?
鄒老師
2019 11/07 11:05
你好,需要根據(jù)開具發(fā)票做申報的
84784968
2019 11/07 11:15
這樣的話每個月這兩個地方都會有余額,這種情況怎么辦?
鄒老師
2019 11/07 11:16
你好,是因為什么原因?qū)е碌倪@個差額呢?
84784968
2019 11/07 11:20
就是發(fā)票開具的數(shù)額和預(yù)繳的有差異
鄒老師
2019 11/07 11:28
你好,可以做些無票收入申報(調(diào)整),使得增值稅申報表的應(yīng)補退稅額變成0
84784968
2019 11/07 11:34
主表應(yīng)補退稅額這塊本來就是0,有期初期末余額那個是附表四稅額抵減情況表
鄒老師
2019 11/07 11:36
你好,你單位是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)需要填寫附表四?
84784968
2019 11/07 11:45
建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款
鄒老師
2019 11/07 11:48
你好,需要把預(yù)交稅款情況填寫在建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的相應(yīng)欄次
期初余額 本期發(fā)生額 本期應(yīng)抵減稅額 本期實際抵減稅額 期末余額
84784968
2019 11/07 11:51
我知道呀,就是因為這樣期初期末那塊會有幾毛幾分的余額,這種情況怎么處理?是必須調(diào)成0還是可以不用管
鄒老師
2019 11/07 11:52
你好,這個沒有規(guī)定必須調(diào)整到為0的
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