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老師,請(qǐng)問加計(jì)抵減部分怎么做憑證?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減稅額 貸:營業(yè)外收入 可以嗎?

84785024| 提問時(shí)間:2019 11/06 17:03
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減   貸:其他收益
2019 11/06 17:04
84785024
2019 11/06 22:10
計(jì)入其他收益科目需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
紫藤老師
2019 11/06 22:11
計(jì)入其他收益科目需要繳納企業(yè)所得稅
84785024
2019 11/07 09:10
但是其他收益科目沒有在利潤表上提現(xiàn)喔
紫藤老師
2019 11/07 09:17
那就計(jì)入未分配利潤
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