問(wèn)題已解決

我上個(gè)月申報(bào)印花稅計(jì)稅依據(jù)填錯(cuò)了,導(dǎo)致少交了一部分印花稅,這個(gè)月我應(yīng)該如何補(bǔ)繳呢?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/06 16:54
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,要去稅務(wù)局大廳改9月份的印花稅申報(bào)表,然后補(bǔ)繳稅款
2019 11/06 16:55
84785019
2019 11/06 17:10
有罰款么?而且我看電子稅務(wù)局有更正申報(bào),這一項(xiàng)可以自己辦理么
彩麗老師
2019 11/06 17:16
這種一般不會(huì)罰款,各地有差異,以你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局為準(zhǔn)。你可以試一下,一般非申報(bào)期更正要去稅務(wù)局大廳更正申報(bào)
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