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增值稅納稅申報表的32、33欄的未繳稅額怎么會有那么多?每個月都有繳稅的,不存在欠繳稅額,要怎么填寫才能平賬?

84784969| 提問時間:2019 11/06 10:18
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洛洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,這種情況你手動在31欄填上這個金額就好了
2019 11/06 10:20
84784969
2019 11/06 10:50
那我當月存在留抵稅額,算是多繳稅額嗎?31欄反映納稅人本期實際繳納和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額。我31欄需要留一個我留抵稅額的金額嗎?
洛洛老師
2019 11/06 10:53
同學,這個跟留抵稅額沒有關(guān)系的,你申報表的31欄填上金額就對了。反映的是本地繳納的上期應交的稅額。就是期初未交的這個金額抄到31欄就好了
84784969
2019 11/06 11:01
真的嗎?我問了兩次了。擔心寫上去申報了有問題
洛洛老師
2019 11/06 11:06
沒有問題的,主表25欄為正數(shù),主表的30欄填寫和25欄一樣的數(shù)據(jù)就可以了,這個只是代表您上期繳納了稅款,并不表示需要您重復繳納哦。
84784969
2019 11/06 11:31
那在30欄填寫和在31欄填寫有區(qū)別嗎?
洛洛老師
2019 11/06 11:32
你填寫30欄準確點,就不填31欄了。
84784969
2019 11/06 11:35
好的
84784969
2019 11/06 11:36
謝謝老師
洛洛老師
2019 11/06 11:49
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