問題已解決
這個月開了一張6%服務(wù)專票,申報增值稅該怎么填呢?這樣填后發(fā)現(xiàn)主表里銷項稅額不包含服務(wù)專票稅額?麻煩老師幫我解答一下
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,因為你這邊在附表三實際扣除金額里將6%的稅票填列進去了,主表里就會直接扣除的
2019 11/06 09:01
84784964
2019 11/06 09:09
但是我不填表三,主表填不了啊
84784964
2019 11/06 09:10
凡凡老師
2019 11/06 09:20
你好,附表三是需要填,但是只用填第一欄就可以了,后面都是不用填的。
84784964
2019 11/06 10:42
老師附表三按你說的那樣改了,附表一怎么提示這個保存不了
凡凡老師
2019 11/06 10:46
你好,那你將你現(xiàn)在填的附表三發(fā)過來看看呢
84784964
2019 11/06 10:49
凡凡老師
2019 11/06 11:03
如果你這邊沒有扣除項的話第五欄銷項稅不應(yīng)該為0的,檢查一下這些附表是否有已保存
84784964
2019 11/06 11:08
附表三保存了,但是表一就是一直提示這個,本來這63.4是應(yīng)該繳的嘛?,F(xiàn)在不知道怎么辦了
凡凡老師
2019 11/06 11:47
你好,我知道你這邊填不了。有可能是之前的數(shù)據(jù)還沒有更改過來,我建議你將數(shù)據(jù)清空重新填列
閱讀 1893