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該企業(yè)11月份外購空調300臺作為職工福利發(fā)放給直接從事生產的職工,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為150000元,增值稅額為24000元,款項已用銀行存款付訖,增值稅專用發(fā)票尚未得到稅務機關認證。做出購入時會計分錄;給稅務機關認證不可抵扣時的分錄;實際發(fā)放的會計分錄

84785033| 提問時間:2019 10/30 08:34
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
借庫存商品150000 應交稅費進項稅額24000 貸銀行存款174000
2019 10/30 08:54
暖暖老師
2019 10/30 08:55
借生產成本我150000 帶應付職工薪酬150000
暖暖老師
2019 10/30 08:55
借生產成本24000 帶應交稅費進項稅額轉出24000
暖暖老師
2019 10/30 08:56
借應交稅費進項稅額轉出24000 貸應付職工薪酬24000
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