問(wèn)題已解決

上個(gè)月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出多轉(zhuǎn)了,實(shí)際不應(yīng)該轉(zhuǎn)出的,但是做賬和報(bào)稅時(shí)增值稅申報(bào)表附表二上都已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出,并且上個(gè)月申報(bào)表無(wú)法修改了,這個(gè)月報(bào)稅時(shí)該怎么處理?

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/24 11:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以去稅務(wù)局申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫負(fù)數(shù)。
2019 10/24 11:39
84784950
2019 10/24 11:48
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以填寫負(fù)數(shù)嗎?稅局允許嗎?
郭老師
2019 10/24 12:03
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出自己申報(bào)不能填寫負(fù)數(shù),可以去稅務(wù)局強(qiáng)制申報(bào),你稅務(wù)局允許你抵扣就可以。
84784950
2019 10/24 12:16
好的,謝謝老師
郭老師
2019 10/24 12:41
不用客氣的,
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