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老師請問企業(yè)所得稅金額報錯了,多申報了,而且已經(jīng)繳費,怎么辦呀?

84785014| 提問時間:2019 10/23 15:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你可以在下個季度按本年累計數(shù)據(jù)申報,調(diào)整到正確的就是了
2019 10/23 15:02
84785014
2019 10/23 15:05
老師,季初資產(chǎn)總額為0,季末資產(chǎn)總額為7200萬,利潤總額1.2萬,從業(yè)人數(shù)8人,請問符合小微企業(yè)標準嗎?
鄒老師
2019 10/23 15:07
你好,根據(jù)你提供條件,是符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)標準的
84785014
2019 10/23 15:10
報表怎么辦呀?
鄒老師
2019 10/23 15:10
你好,你是指報表的什么方面怎么辦?
84785014
2019 10/23 15:11
報表里所得稅填的是錯報的金額,怎么辦呀?
鄒老師
2019 10/23 15:12
你好,提供正確的報表數(shù)據(jù)去稅局大廳做更正就是了
84785014
2019 10/23 15:15
老師,就是說當月所得稅多交了,只能在下季度申報時抵,報表可以當月更正,等下季度抵多扣稅時分錄怎么做?
鄒老師
2019 10/23 15:16
你好,多交的稅款抵扣只需要做計提所得稅分錄就是了
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