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老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那筆分錄怎么寫?
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速問速答月末,增值稅經(jīng)計算為應(yīng)交的,則:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
次月交納時:
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
2019 10/18 09:39
84785021
2019 10/18 09:44
那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額怎么轉(zhuǎn)?
紫藤老師
2019 10/18 09:45
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
84785021
2019 10/18 09:46
那能直接將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?
紫藤老師
2019 10/18 09:47
不能,要把銷項-進項的
84785021
2019 10/18 09:49
對呀,我同時將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,這樣不行嗎?這也實現(xiàn)了銷項-進項,不是嗎?
紫藤老師
2019 10/18 09:49
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
84785021
2019 10/18 09:50
我們都沒有用這個轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785021
2019 10/18 09:50
這樣行嗎?
紫藤老師
2019 10/18 09:51
最好是一步一步按照準則來
84785021
2019 10/18 09:51
紫藤老師
2019 10/18 09:52
最好是一步一步按照準則來
84785021
2019 10/18 10:00
那如果是開具普票,申報稅,也應(yīng)該和賬上要對得上才對吧?
紫藤老師
2019 10/18 10:01
對的,你的理解是正確的
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