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老師,先付款一年的費(fèi)用,如果想每個(gè)月攤銷一筆費(fèi)用是不是就要入長(zhǎng)期待攤費(fèi)

84785041| 提問時(shí)間:2019 10/17 14:32
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,這個(gè)一年可以做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,沒有一年那就做預(yù)付賬款或者是待攤費(fèi)用
2019 10/17 14:33
84785041
2019 10/17 14:38
那分錄這樣您看對(duì)不對(duì),付款時(shí),借長(zhǎng)期待攤費(fèi),貸銀行存款,攤銷時(shí)借管理費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷
84785041
2019 10/17 14:38
還需要通過往來科目過度嗎
maize老師
2019 10/17 14:40
不是,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,攤銷做借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785041
2019 10/17 14:42
但是錢我已經(jīng)付了啊
maize老師
2019 10/17 14:44
付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行就可以
84785041
2019 10/17 14:55
謝謝老師,如果上個(gè)月的科目做錯(cuò)了,這個(gè)月我要調(diào)整科目,摘要應(yīng)該怎么寫啊老師
maize老師
2019 10/17 15:00
摘要寫調(diào)整xx號(hào)憑證就可以
84785041
2019 10/17 15:09
如果是幾個(gè)月的費(fèi)用,那可以通過往來科目攤銷這個(gè)費(fèi)用嗎
84785041
2019 10/17 15:10
就是支付時(shí)借預(yù)付賬款貸銀行存款,攤銷時(shí)借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款
maize老師
2019 10/17 15:10
就是支付時(shí)借預(yù)付賬款貸銀行存款,攤銷時(shí)借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款 是哦,按這個(gè)做
84785041
2019 10/17 15:14
明白了,謝謝老師
maize老師
2019 10/17 15:22
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
84785041
2019 10/17 15:37
老師,還想問下您,費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)項(xiàng)稅額沒做,這個(gè)月補(bǔ)進(jìn)去,借進(jìn)項(xiàng)稅額,那預(yù)付賬款是借負(fù)數(shù)還是直接貸方啊
maize老師
2019 10/17 15:43
沒有做沖掉之前分錄重新做
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