問(wèn)題已解決

老師您好,工程項(xiàng)目總合同1000萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅90萬(wàn),其中勞務(wù)分包200萬(wàn)簡(jiǎn)易計(jì)稅專票(稅額6萬(wàn)),其他進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn),假設(shè)都是不含稅金額,本次繳納增值稅應(yīng)該是多少?怎么計(jì)算,謝謝老師。

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/16 16:45
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,按您的描述,按我的理解,本次繳納增值稅=90-18+6-10=68萬(wàn)元,不知道對(duì)不對(duì)。
2019 10/16 17:17
84784972
2019 10/16 18:11
老師18是多少?為什么+6
王雁鳴老師
2019 10/16 18:13
您好,18萬(wàn)元是200萬(wàn)元分包工程可以扣除的銷(xiāo)項(xiàng)稅,再加回簡(jiǎn)易征收應(yīng)交的6萬(wàn)元。
84784972
2019 10/16 21:54
200萬(wàn)的稅是9萬(wàn),沒(méi)有18萬(wàn)
王雁鳴老師
2019 10/16 22:09
您好,100萬(wàn)元的稅,不是9萬(wàn)元嗎。您說(shuō)的我不理解了。
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