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實(shí)務(wù)
問題已解決
我現(xiàn)在建了個(gè)新賬,但之前公司還有余額,我錄入期初余額后,我試算不平衡,我應(yīng)該怎么調(diào)節(jié)?
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速問速答初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤分配-未分配利潤科目。
2019 10/16 14:16
84785033
2019 10/16 14:22
我現(xiàn)在有資產(chǎn):銀行存款,其他應(yīng)收款,負(fù)債:應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)付款等科目的期初,那我要怎么做
玲老師
2019 10/16 14:24
就是上面的方法 差額調(diào)整未分配利潤
84785033
2019 10/16 14:27
但是我沒有實(shí)收資本,那我要怎么做憑證?
玲老師
2019 10/16 14:28
未分配利潤不是實(shí)收資本 未分配利潤可以是負(fù)數(shù) 你要先建完賬才能做憑證的
84785033
2019 10/16 14:31
我現(xiàn)在已經(jīng)建好賬了,目前就是試算不平衡,那我資產(chǎn)減去負(fù)債有一個(gè)差額,我現(xiàn)在就是不知道差額怎么做憑證?
玲老師
2019 10/16 14:32
對呀 不平就是沒有建成賬呢 要把期初先調(diào)整平了 后面才是開始做賬
84785033
2019 10/16 14:34
那現(xiàn)在我的問題就是要怎么把期初調(diào)平
玲老師
2019 10/16 14:36
對呀 就是要把期初先調(diào)整平 差額記在未分配利潤上
84785033
2019 10/16 14:40
那計(jì)入未分配利潤上,我現(xiàn)在就是不知道他的分錄怎么做?借方科目是什么?
玲老師
2019 10/16 14:47
是把這個(gè)差額計(jì)的未分配利潤了,這樣讓你那個(gè)余額表就平了,期初也就平了
玲老師
2019 10/16 14:47
不是寫分錄,你是先要把這個(gè)期初做平了,然后你才能寫分錄,按照實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)在做分錄。
84785033
2019 10/16 14:49
就是直接錄在未分配利潤的期初上嗎?
84785033
2019 10/16 14:50
還有那我未試算平衡就開始做賬會不會有影響?
玲老師
2019 10/16 14:52
你是新企業(yè)嗎,新企業(yè)期初是零。因?yàn)榭匆娔阏f是接著前面的做賬,證明你前面已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生了,不是新企業(yè)才這樣給你說的。
84785033
2019 10/16 14:56
我之前在的那個(gè)公司倒閉了,后來我們合并到老板的另一家公司,所以之前那家公司就存在這些數(shù)據(jù),我新建了賬套,把之前有的一些數(shù)據(jù)錄入了新的賬套,我現(xiàn)在已經(jīng)做好憑證了,但結(jié)賬的時(shí)候顯示試算不平衡,所以現(xiàn)在就是這個(gè)問題
玲老師
2019 10/16 15:02
你這是內(nèi)賬還是外賬呀 外賬2個(gè)企業(yè)合并了 ?
84785033
2019 10/16 15:06
我是內(nèi)賬
玲老師
2019 10/16 15:11
我想也是內(nèi)賬 你就直接把差額記未分配利潤里就好了 這樣期初就平了 開始按發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬
84785033
2019 10/16 15:13
那就是把差額記在未分配利潤的期初嗎?
玲老師
2019 10/16 15:15
是的 就是把差額記在未分配利潤的期初平了就對了
84785033
2019 10/16 15:16
好的,謝謝老師,我剛開始也是這樣做的,我怕不對
玲老師
2019 10/16 15:19
對的
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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