問題已解決

老師,加計(jì)遞減的會計(jì)分錄怎么做,月末結(jié)轉(zhuǎn)別人只要我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那加計(jì)抵減的怎么做呢

84784962| 提問時(shí)間:2019 10/16 07:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 加計(jì)抵減的申報(bào)后直接寫分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019 10/16 07:48
84784962
2019 10/16 07:52
就是說9月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候不用管加計(jì)抵減的金額,10月申報(bào)完做你說的那個(gè)分錄是吧,最后未交增值稅就平了
bamboo老師
2019 10/16 07:54
是的 您理解正確的
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