問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)時(shí),免稅收入應(yīng)在納稅申報(bào)表哪里填寫,哪行那列?是按銷售收入寫嗎
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速問(wèn)速答韓—老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,資產(chǎn)評(píng)估師
是按銷售收入寫得,免稅收入填到“小微企業(yè)免稅銷售額”這一欄
2019 10/15 22:17
84784980
2019 10/16 00:36
我們是合作社,開票免稅,比如我開發(fā)票10000沒(méi)有增值稅的,我在免稅的其他里填寫10000對(duì)嗎?
韓—老師
2019 10/16 07:00
是的,填在免稅銷售額中的其他免稅銷售額
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