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進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄?
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速問速答您好
請問您當(dāng)時入賬進項稅額的時候分錄怎么寫的
2019 10/15 09:06
84784949
2019 10/15 11:25
借: 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額
應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出
?
貸: 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額
應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金 - 未交增值稅
bamboo老師
2019 10/15 11:26
這個是月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的時候
您現(xiàn)在是不符合抵扣條件進項稅額要轉(zhuǎn)出么
84784949
2019 10/15 11:28
是的
bamboo老師
2019 10/15 11:28
那您收到發(fā)票時候分錄怎么寫的
84784949
2019 10/15 11:30
正常做價稅分離
bamboo老師
2019 10/15 11:30
借:成本費用等
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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