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進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄?

84784949| 提問時間:2019 10/15 09:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您當(dāng)時入賬進項稅額的時候分錄怎么寫的
2019 10/15 09:06
84784949
2019 10/15 11:25
借: 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 ? 貸: 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金 - 未交增值稅
bamboo老師
2019 10/15 11:26
這個是月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的時候 您現(xiàn)在是不符合抵扣條件進項稅額要轉(zhuǎn)出么
84784949
2019 10/15 11:28
是的
bamboo老師
2019 10/15 11:28
那您收到發(fā)票時候分錄怎么寫的
84784949
2019 10/15 11:30
正常做價稅分離
bamboo老師
2019 10/15 11:30
借:成本費用等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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