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應(yīng)交稅費-減免稅款的期末借方余額需要結(jié)轉(zhuǎn)掉嘛
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速問速答需要結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2019 10/12 14:22
84784947
2019 10/12 14:28
那這樣應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末不是有借方余額了
maize老師
2019 10/12 14:32
那就表示是留底了,后續(xù)有銷項稅額繼續(xù)抵扣
84784947
2019 10/12 14:36
那個減免稅額是購買金稅盤做的分錄來的期末余額
maize老師
2019 10/12 14:37
本來是沒有抵減增值稅不做這個減免稅額分錄,你需要交稅才做這個
84784947
2019 10/12 15:20
之前借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸:管理費用,現(xiàn)在要把這個分錄沖減嘛,謝謝!
maize老師
2019 10/12 15:22
沒有抵減那就沖掉這個,不做
84784947
2019 10/12 15:59
之前減免稅額在增值稅申報附表填43.44,后面計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)43.44,之前不知道可以全額
maize老師
2019 10/12 16:03
你實際抵減這個增值稅最后少交才做這個
84784947
2019 10/12 16:12
那現(xiàn)在改怎么處理呢
maize老師
2019 10/12 16:19
不處理,你做就算了,后續(xù)需要繳稅再結(jié)轉(zhuǎn)
84784947
2019 10/12 16:20
后續(xù)是指下年付服務(wù)費是嘛,那分錄怎么做呢,謝謝!
maize老師
2019 10/12 16:23
后續(xù)是需要繳稅,你幾時繳稅,幾時做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
84784947
2019 10/12 16:28
每個月都要交稅,那需要把43.44也給計入轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛,謝謝!
maize老師
2019 10/12 16:29
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 那現(xiàn)在就可以做這個了
84784947
2019 10/12 16:32
現(xiàn)在做,這個月要交稅678,是不是678-43.44,等于最終要交稅634.56呢,謝謝!
maize老師
2019 10/12 16:34
是哦,這個減除之后再交增值稅
84784947
2019 10/12 16:35
電子稅務(wù)局申報表43.44是之前扣了
maize老師
2019 10/12 16:39
?啥意思,你這個是啥情況,是之前已經(jīng)扣這個增值稅?現(xiàn)在不扣么,沒有做這個分錄么,那現(xiàn)在補上這個分錄
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