問題已解決

老師,您好! 請問只有銀行的收付款回單的怎么做賬?。慷疾粫〉冒l(fā)票。 付款回單的是這樣做嗎 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收款回單的是這樣嗎 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款

84785018| 提問時(shí)間:2019 10/12 10:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
可以,但是你這個(gè)后續(xù)不能長期掛著啊,沒有發(fā)票你這個(gè)費(fèi)用支出做成本和費(fèi)用匯算清繳納稅調(diào)增,收款這個(gè)不開發(fā)票做無票收入交增值稅和所得稅
2019 10/12 10:17
84785018
2019 10/12 10:19
發(fā)票拿不回了,可以用費(fèi)用票沖預(yù)付嗎?
maize老師
2019 10/12 10:21
是a你用b業(yè)務(wù)發(fā)票?這樣和實(shí)際業(yè)務(wù)不符發(fā)票查到是需要補(bǔ)稅交罰款和滯納金
84785018
2019 10/12 10:26
比較合理的做法是把付款費(fèi)用做到成本中,匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎? 借:成本 貸:預(yù)付賬款 這樣沖掉嗎
maize老師
2019 10/12 10:28
比較合理的做法是把付款費(fèi)用做到成本中,匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎? 借:成本 貸:預(yù)付賬款 這樣沖掉嗎 是
84785018
2019 10/12 10:34
請教一下您,我們公司買了一個(gè)稅控盤(200元)加技術(shù)維護(hù)費(fèi)(280元),這個(gè)季度我們沒有要交的增值稅,現(xiàn)在要把它報(bào)上去抵扣嗎?還是產(chǎn)生增值稅的時(shí)候再報(bào)上去抵扣?抵扣是抵480還是280元呢?
maize老師
2019 10/12 10:37
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