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請問老師,稅務(wù)局退回上一年度賬簿印花稅20元應(yīng)該怎么做會計分錄

84784954| 提問時間:2019 10/11 10:23
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,您當(dāng)時是做的分錄 借:稅金及附加 貸:銀行存款 嘛
2019 10/11 10:24
84784954
2019 10/11 10:29
計提稅金及附加,借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅金-印花稅
宸宸老師
2019 10/11 10:31
您好,后面還有一筆分錄 借:應(yīng)交稅金-印花稅 貸:銀行存款 對嘛? 那您現(xiàn)在做分錄 借:銀行存款 貸:稅金及附加 、 【提示,印花稅不需要計提,繳納的時候直接做分錄 借:稅金及附加 貸:銀行存款】
84784954
2019 10/11 10:31
請問,上一年度的,今年退回是不要做以前年度損益調(diào)整
宸宸老師
2019 10/11 10:35
您好,是上一年度的應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整科目的。但是您這個只是20元錢,個人建議沒必要那么麻煩
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