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老師 我9月的社保沒有當(dāng)月繳納 計提分錄借管理費用-社保,貸應(yīng)付職工應(yīng)酬-社保,對嗎。我之前社保都是當(dāng)月繳納的,分錄是借管理費用-社保,其他應(yīng)收款,貸銀行存款

84785001| 提問時間:2019 10/10 18:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 對的 是這樣計提的; 繳納分錄應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款貸銀行存款
2019 10/10 18:29
84785001
2019 10/10 18:30
好噠謝謝老師
meizi老師
2019 10/10 18:31
你好 不客氣的 滿意請給予評價
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