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暫估入賬的原材料月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785039| 提問時(shí)間:2019 10/10 09:19
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金子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,注冊稅務(wù)師
您好,學(xué)員,領(lǐng)用了就結(jié)轉(zhuǎn),沒領(lǐng)用就掛著就行。
2019 10/10 09:24
84785039
2019 10/10 09:27
領(lǐng)用完了
金子老師
2019 10/10 09:28
學(xué)員,那就可以結(jié)轉(zhuǎn)了。
84785039
2019 10/10 09:28
謝謝老師
金子老師
2019 10/10 09:32
不用客氣有學(xué)員,很高興為您解答!若對我的解答滿意請給予好評。
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