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實(shí)務(wù)
問題已解決
月底結(jié)轉(zhuǎn)完成本,結(jié)轉(zhuǎn)完損益還要做什么
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速問速答張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
還要將損益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目。
2019 10/09 11:43
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2019 10/09 11:43
然后呢?
張艷老師
2019 10/09 11:47
就沒有然后了,就是下月開始賬務(wù)核算了。
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2019 10/09 11:48
銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅不用做什么嗎?
張艷老師
2019 10/09 11:52
如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
【上面分錄實(shí)務(wù)中常見到的是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅】
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
次月繳納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
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2019 10/09 12:00
為啥是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)呢?是不是每個(gè)月都控制進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)?
張艷老師
2019 10/09 12:14
為啥是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)呢?--就是選擇年末再干這件事了,統(tǒng)計(jì)數(shù)字也比較方便。當(dāng)然您也可以每月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
84784975
2019 10/09 12:47
那沒有進(jìn)項(xiàng)留底,而且銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月底不做結(jié)轉(zhuǎn)也可以?
張艷老師
2019 10/09 12:48
是的,如果月末不結(jié)轉(zhuǎn)的話,那就到年末再做統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)。
84784975
2019 10/09 12:49
不結(jié)轉(zhuǎn)也就不用交稅是嗎?增值稅也年底一起繳納?
張艷老師
2019 10/09 12:50
結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)和繳納不繳納稅款沒有關(guān)系,只是會(huì)計(jì)核算的問題。
增值稅也年底一起繳納?--哪里有這樣的規(guī)定,上面討論的只是會(huì)計(jì)核算問題。不按時(shí)申報(bào)繳納稅款,會(huì)有罰款、滯納金的。
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