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請問:庫存商品的進銷差價應(yīng)該記借方還是貸方?
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速問速答你好,購進的時候登記在商品進銷差價貸方,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候登記在商品進銷差價借方
2019 10/06 19:44
84784997
2019 10/06 19:50
老師:
例:從xx進膠框50個,單價10元,共計500元,銷售價15元,共計750元,進銷差價250元應(yīng)該怎么做分錄?
鄒老師
2019 10/06 19:58
你好
購進
借;庫存商品 750,貸;銀行存款等科目 500,商品進銷差價250
銷售
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 500, 商品進銷差價250, 貸;庫存商品 750
84784997
2019 10/06 22:56
老師:剛進貨時候還不知道銷售價,進銷差價可不可以等銷售的時候再做?
進貨時借庫存商品500,貸銀行存款500;銷售時沒收到貨款:借應(yīng)收賬款750,貸庫存商品500和進銷差價250
鄒老師
2019 10/07 08:50
你好
如果你單位采取進銷差價核算,那購進就必須知道差價才可以做上述分錄的,而不是等到銷售再做進銷差價的處理
如果按進銷差價核算,就是這樣做分錄
購進
借;庫存商品 750,貸;銀行存款等科目 500,商品進銷差價250
銷售
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 500, 商品進銷差價250, 貸;庫存商品 750
如果不是按進銷差價,就這樣做分錄
購進
借;庫存商品 500,貸;銀行存款等科目 500,
銷售
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 500, 貸;庫存商品 500
84784997
2019 10/07 17:03
老師:單位做內(nèi)帳,應(yīng)該不記稅金吧?
鄒老師
2019 10/07 17:05
你好,內(nèi)賬銷售就不需要做價稅分離了,按合計金額計入收入就是了
84784997
2019 10/07 17:06
謝謝老
84784997
2019 10/07 17:07
謝謝老師
鄒老師
2019 10/07 17:08
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84784997
2019 10/07 17:11
老師:不計稅金,進銷差價就是毛利吧?
鄒老師
2019 10/07 17:13
你好,是的,進銷差價就是毛利
84784997
2019 10/07 17:15
嗯
鄒老師
2019 10/07 17:17
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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