問(wèn)題已解決

開票金額與轉(zhuǎn)賬金額不符合怎么做賬務(wù)處理?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/03 15:40
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 具體是什么業(yè)務(wù)呢
2019 10/03 15:40
84785040
2019 10/03 15:45
公司給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元材料費(fèi),然后他去代開發(fā)票開了3萬(wàn),總共需要給他轉(zhuǎn)3萬(wàn),只是分開2次轉(zhuǎn),所以票面金額與轉(zhuǎn)賬金額不符合
蔣飛老師
2019 10/03 15:48
你好! 可以分開轉(zhuǎn)賬的
蔣飛老師
2019 10/03 15:49
1.預(yù)付賬款 借:應(yīng)付賬款1 貸:銀行存款1
蔣飛老師
2019 10/03 15:50
2.根據(jù)發(fā)票做賬 借:原材料3 貸:應(yīng)付賬款3
84785040
2019 10/03 15:50
那我做賬的時(shí)候肯定是根據(jù)我轉(zhuǎn)賬金額來(lái)做,那只有一張材料票,這個(gè)怎么處理
蔣飛老師
2019 10/03 15:50
3.補(bǔ)付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
84785040
2019 10/03 16:01
謝謝老師
蔣飛老師
2019 10/03 16:03
不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。
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