問題已解決
老師,我是小規(guī)模納稅人,給對方代開了一張專票,款已經(jīng)扣了,后來作廢了,我下月得去稅務(wù)局退稅,老師麻煩問下我當(dāng)月和下月應(yīng)該怎么做賬?
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速問速答你好
當(dāng)月
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ,貸;銀行存款
次月
借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019 09/29 17:43
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2019 09/29 17:53
我8月代開了一張發(fā)票,9月份客戶說錯誤,然后9月份就代開了一張負數(shù)發(fā)票,然后又代開了一張正確發(fā)票,那個負數(shù)的怎么坐分錄?
鄒老師
2019 09/29 17:55
你好
8月份
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ,銀行存款
9月份負數(shù)發(fā)票
借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅, 貸;應(yīng)收賬款等科目
9月份正數(shù)發(fā)票
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2019 09/29 18:10
好的,謝謝老師
鄒老師
2019 09/29 18:12
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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