問題已解決

請問收到之前己付款但未掛賬的發(fā)票怎么處理

84784950| 提問時間:2019 09/24 11:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;預(yù)付賬款
2019 09/24 11:36
84784950
2019 09/24 14:01
老師以后不會有往來了,掛個預(yù)付怎么平賬。
鄒老師
2019 09/24 14:03
你好 之前付款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 取得發(fā)票,借;管理費(fèi)用等科目,貸;預(yù)付賬款 這樣做賬預(yù)付賬款是不會有余額的
84784950
2019 09/24 14:08
問題是我之前付款時 借管理費(fèi)用,貸銀行存款 現(xiàn)在來發(fā)票了,老師怎么做?以后不會往來了。不能掛賬吧?
鄒老師
2019 09/24 14:14
你好,那需要先做這個調(diào)整分錄 借;預(yù)付賬款,貸;管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票做這個分錄 借;管理費(fèi)用,貸;預(yù)付賬款
84784950
2019 09/24 14:48
這樣行嗎老師
鄒老師
2019 09/24 15:09
你好,你提供圖片文字太模糊,根本看不清的 那需要先做這個調(diào)整分錄 借;預(yù)付賬款,貸;管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票做這個分錄 借;管理費(fèi)用,貸;預(yù)付賬款
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