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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問收到之前己付款但未掛賬的發(fā)票怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;預(yù)付賬款
2019 09/24 11:36
84784950
2019 09/24 14:01
老師以后不會有往來了,掛個預(yù)付怎么平賬。
鄒老師
2019 09/24 14:03
你好
之前付款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
取得發(fā)票,借;管理費(fèi)用等科目,貸;預(yù)付賬款
這樣做賬預(yù)付賬款是不會有余額的
84784950
2019 09/24 14:08
問題是我之前付款時
借管理費(fèi)用,貸銀行存款
現(xiàn)在來發(fā)票了,老師怎么做?以后不會往來了。不能掛賬吧?
鄒老師
2019 09/24 14:14
你好,那需要先做這個調(diào)整分錄
借;預(yù)付賬款,貸;管理費(fèi)用
然后根據(jù)發(fā)票做這個分錄
借;管理費(fèi)用,貸;預(yù)付賬款
84784950
2019 09/24 14:48
這樣行嗎老師
鄒老師
2019 09/24 15:09
你好,你提供圖片文字太模糊,根本看不清的
那需要先做這個調(diào)整分錄
借;預(yù)付賬款,貸;管理費(fèi)用
然后根據(jù)發(fā)票做這個分錄
借;管理費(fèi)用,貸;預(yù)付賬款
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