問題已解決

老師你好,我想請(qǐng)問一下,八月收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,8月沒有認(rèn)證抵扣,那我要怎么做賬呢?9月抵扣認(rèn)證的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?

84784964| 提問時(shí)間:2019 09/23 15:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 8月份,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 9月份,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019 09/23 15:48
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