問題已解決
1、公司未有收入時購進的稅金記了:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進賬稅額, 2、那現(xiàn)在有收入而且認證了,那是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 3、營業(yè)后購進:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款/現(xiàn)金 4、如果前面我做的都是正確的,那現(xiàn)在我需要做一筆金稅盤全額抵扣進項稅的賬務(wù)處理是要如何做賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:管理費用
2019 09/23 07:32
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