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老師,建筑公司異地預(yù)繳增值稅,當(dāng)月有應(yīng)納稅額,預(yù)繳及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是怎樣的?

84784975| 提問時(shí)間:2019 09/22 09:10
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,根據(jù)財(cái)會(huì)【2016】22號(hào):設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅”科目。 繳納時(shí)作分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅;貸:銀行存款 申報(bào)時(shí)作賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),對(duì)應(yīng)交增值稅各明細(xì)科目余額,作結(jié)平處理。 平時(shí)每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,在年底一次性結(jié)平各明細(xì)科目余額,結(jié)轉(zhuǎn)前要看應(yīng)交增值稅科目是貸方余額還是借方余額。 1、若應(yīng)交增值稅是貸方余額,則先按正常月份,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,然后將增值稅三級(jí)科目的余額作相反方向分錄結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)后“應(yīng)交增值稅”科目余額為0。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2、若應(yīng)交增值稅是借方余額,說明有留抵,則只留其余額作為進(jìn)項(xiàng)稅額科目余額到下年抵扣,剩余其他按原明細(xì)科目余額作相反方向分錄結(jié)平。 3、如果年末沒有在軟件中做以上憑證進(jìn)行對(duì)轉(zhuǎn)結(jié)平,也可以在軟件中直接將應(yīng)交增值稅的相關(guān)明細(xì)科目年初余額直接修改結(jié)平即可。
2019 09/22 09:11
84784975
2019 09/22 09:20
非常感謝璐璐老師!
84784975
2019 09/22 10:04
老師,請(qǐng)問異地預(yù)繳的都不需要計(jì)提嗎?
何江何老師
2019 09/22 14:46
不用的同學(xué),剛才上課了,,同學(xué) 不客氣 懂了記得五星好評(píng)
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