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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)加盟費(fèi)算什么,在籌備期間,是管理開(kāi)辦費(fèi)用,還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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速問(wèn)速答你好計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 金額很大的話分?jǐn)傁沦M(fèi)用
2019 09/21 18:06
84784967
2019 09/21 18:08
好的
84784967
2019 09/21 18:10
籌備期間的設(shè)計(jì)費(fèi)可以入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不,辦公費(fèi)用入什么
meizi老師
2019 09/21 18:15
你好 如果金額很大需要一年以上分?jǐn)偟?需要走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 。如果金額小就直接計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 不是計(jì)入辦公費(fèi)
84784967
2019 09/21 18:15
好
84784967
2019 09/21 18:17
辦公費(fèi)用,入管理費(fèi)開(kāi)辦費(fèi)是嗎
84784967
2019 09/21 18:17
就447元的辦公費(fèi)用
84784967
2019 09/21 18:31
你好,我入到管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表不平了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做
meizi老師
2019 09/21 18:31
你好 是 籌建期計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-辦公費(fèi)里面 計(jì)入三級(jí)科目明細(xì)。怎么會(huì)不平 你結(jié)轉(zhuǎn)損益科目沒(méi)
84784967
2019 09/21 18:36
沒(méi)有三級(jí)科目,籌備期第一個(gè)月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師
2019 09/21 18:39
你好 可以結(jié)轉(zhuǎn)的 記借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸銀行存款等科目直接進(jìn)入費(fèi)用就不用攤銷(xiāo)了,月末直接進(jìn)入本年利潤(rùn)了
84784967
2019 09/21 18:40
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做
meizi老師
2019 09/21 18:42
借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸銀行存款 借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
84784967
2019 09/21 18:47
這個(gè)是做一張憑證上,可是我沒(méi)有銀行存款,可以是實(shí)收資本不
meizi老師
2019 09/21 18:50
你好 月末做后面那筆結(jié)轉(zhuǎn) 發(fā)生的時(shí)候走前面那筆分錄。你說(shuō)做實(shí)收資本是什么情況 你有收到股東投資款?、
84784967
2019 09/21 18:53
就是老板給的錢(qián)
meizi老師
2019 09/21 19:40
那是投資款你可以做實(shí)收資本
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