問題已解決

就是我當(dāng)月計(jì)提了那個(gè)營(yíng)業(yè)稅金附加,納稅期也已經(jīng)申報(bào)納稅并扣款,后來才發(fā)現(xiàn),我們符合減免條件,所以稅局直接退回已申報(bào)納稅的附加稅款,這個(gè)分錄怎么做?

84785041| 提問時(shí)間:2019 09/20 16:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以做計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄沖回
2019 09/20 16:16
84785041
2019 09/20 17:15
但我現(xiàn)在已經(jīng)交了,我這樣做: 計(jì)提時(shí):借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--教育附加 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--教育附加 貸:銀行存款款 退回時(shí):借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--教育附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)--教育附加 貸:營(yíng)業(yè)稅金及附加 對(duì)吧
bamboo老師
2019 09/20 17:21
借 銀行存款借方藍(lán)字 借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 貸方紅字 借 稅金及附加 借方紅字 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加
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