問題已解決
一般納稅人增值稅已經(jīng)申報了,顯示未導(dǎo)入是什么意思,應(yīng)該怎么操作啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這種情形雖然不常發(fā)生,但有某些一般納稅人新手可能會出現(xiàn)這樣的問題,咨詢稅局的答復(fù)是:企業(yè)上月已認(rèn)證通過的專票,沒有在次月的申報期內(nèi)申報抵扣的,以后月份不得再作為抵扣憑證抵扣進項稅額;納稅人申報后發(fā)現(xiàn)當(dāng)期應(yīng)抵扣未抵扣的,在當(dāng)期申報期內(nèi),可以通過重新申報或到稅務(wù)機關(guān)修改申報表的方式補申報抵扣,否則,逾期不得抵扣。
總的來說,就是不允許再參與抵扣了。其實我們在申報的時候仔細點,特別是生成增值稅主表的時候,核對一下納稅額,就會提早發(fā)現(xiàn)問題,上面的結(jié)果就不會出現(xiàn)了。
2019 09/16 17:12
閱讀 4268