問題已解決
內(nèi)賬,主營業(yè)務(wù)收入如何確定,那發(fā)票這塊入賬嗎?內(nèi)賬,就是開發(fā)票確定收入這塊內(nèi)賬如何處理?
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速問速答你好 可以按你們實際業(yè)務(wù)做 可以無票做收入的 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2019 09/16 16:50
84785006
2019 09/16 16:53
開票了沒有收到款,那外賬是確認收入,內(nèi)賬確實沒收到款,如何做
84785006
2019 09/16 16:54
內(nèi)賬這樣做的話就是收到了款呀
meizi老師
2019 09/16 16:57
你好 你們是按收付實現(xiàn)制來做賬嗎?內(nèi)部賬! 內(nèi)部賬沒有收到也應(yīng)該掛應(yīng)收賬款的
84785006
2019 09/16 17:31
對呀,那如果按照外賬分錄來不就錯了,這個款沒收到,該如何做呢?請老師講下
meizi老師
2019 09/16 17:37
你好 那你就等著收到款才做分錄 現(xiàn)在你們還沒有收到款 就不做 外賬的話是需要體現(xiàn)在應(yīng)收賬款里面去的
84785006
2019 09/16 17:41
那一般內(nèi)賬都是用什么方法呢?那我建筑企業(yè),按項目核算的,那成本這塊怎么做?這樣做的話應(yīng)收賬款多少都不知道,只能外賬查看,如何比較好呢
meizi老師
2019 09/16 17:47
你好 如果你要規(guī)范的話 可以參考外賬的掛賬來做 先掛應(yīng)收賬款 做收入的。按你們項目進度來確定收入和成本的。
84785006
2019 09/16 21:05
那開票呢,不管?如何做分錄一個買賣過程?做下分錄我參考下2.老師,小規(guī)模納稅人,6-9月交稅了,但是發(fā)現(xiàn)錯了,這個月開負數(shù)發(fā)票,難道稅務(wù)局會退稅?
meizi老師
2019 09/16 21:19
你好 你內(nèi)部賬你可以按開票來做 這個看你們領(lǐng)導(dǎo)是否有要求 你說的買賣是什么具體業(yè)務(wù)的 2. 小規(guī)模的話 如果你是申報錯誤 可以去更正申報表 申請退稅 或者申請抵減以后稅費的
84785006
2019 09/17 12:43
不是申報錯誤,是開票了沒作廢造成多繳納稅款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,要紅沖,那這塊可以退稅?
meizi老師
2019 09/17 12:49
你好 那你們紅沖的當月沖當期收入 你這個要看稅局要求了 有的稅局會讓次月紅沖的時候可以通過紅票沖減多交的稅款 不一定會退稅的 。你需要跟稅局專管員溝通下
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