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你好老師,我們是建筑勞務(wù)分包公司,采用的是簡易計(jì)稅3%,開票時借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交增值稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做分錄對嗎?

84784970| 提問時間:2019 09/15 10:11
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,這樣的分錄是對沒錯的同學(xué)。
2019 09/15 10:12
84784970
2019 09/15 10:33
老師那銷項(xiàng)稅額借方和轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方 不都有余額嗎,
何江何老師
2019 09/15 10:42
同學(xué),增值稅我們不管三級科目,只要二級是平就好了,這個是多欄賬
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