問(wèn)題已解決

老師,私募基金公司,收到的增值稅及附加,業(yè)績(jī)報(bào)酬,管理費(fèi)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/13 18:26
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),管理費(fèi)用就是計(jì)管理費(fèi)用, 業(yè)績(jī)報(bào)酬是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收到的稅費(fèi)增值稅是價(jià)外稅,所以直接入賬就可以了,這個(gè)稅直接 記入賬上沖減這個(gè)交的稅就可以了,一借一貸就沒(méi)了。
2019 09/13 18:49
84785010
2019 09/13 18:50
那收到的增值稅及附加怎么做分錄呢?
84785010
2019 09/13 18:50
老師中秋節(jié)快樂(lè)
84785010
2019 09/13 18:52
收到管理費(fèi)分錄:借:銀行 貸:管理費(fèi)-產(chǎn)品管理費(fèi)用
84785010
2019 09/13 18:53
收到業(yè)績(jī)報(bào)酬分錄,借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
何江何老師
2019 09/13 18:53
中秋開(kāi)心喲。 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交**稅。 這樣以后你要交這個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交**稅 貸:銀行存款 這樣就平了。
84785010
2019 09/13 18:53
收到稅費(fèi)分錄,借:銀行 貸:應(yīng)交增值稅及附加
84785010
2019 09/13 18:54
老師我的分錄做的對(duì)嗎?
84785010
2019 09/13 18:55
老師,我這樣做對(duì)嗎?
84785010
2019 09/13 18:56
還有一點(diǎn)就是,我收的管理費(fèi)和業(yè)績(jī)報(bào)酬是不是需要自行繳納增值稅呢?
84785010
2019 09/13 19:02
明白您的意思,那我管理費(fèi)的分錄對(duì)嗎?
何江何老師
2019 09/13 19:19
你好同學(xué) 是的同學(xué),是這樣的。
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