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請(qǐng)問跨年逾期未認(rèn)證的專票怎么記賬

84784990| 提問時(shí)間:2019 09/11 15:17
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)你之前沒有做賬么?那就做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2019 09/11 15:23
84784990
2019 09/11 15:27
之前記了賬 因?yàn)闆]開什么票 一直沒去認(rèn)證 現(xiàn)在不知道要怎么處理
maize老師
2019 09/11 15:31
開票之日起360天內(nèi)都可以認(rèn)證抵扣啊 你這個(gè)之前做啥分錄
84784990
2019 09/11 15:56
已經(jīng)超過360天了,網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)已經(jīng)查不到信息了 借:工程物資 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
maize老師
2019 09/11 16:01
那現(xiàn)在做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784990
2019 09/11 16:02
那稅局那邊要不要做什么申報(bào)的呢
maize老師
2019 09/11 16:05
不申報(bào)了,你這個(gè)要申報(bào)也申報(bào)不了,過期了
84784990
2019 09/11 16:09
為什么你們的老師一個(gè)說要調(diào)整一個(gè)說不用調(diào)整的呢
maize老師
2019 09/11 16:25
我看法是調(diào)整,你這個(gè)跨年,你這個(gè)做工程物資轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),這個(gè)折舊費(fèi)用對(duì)應(yīng)這塊還需要調(diào)整做,這個(gè)比較麻煩,還是直接做調(diào)整比較好,和那個(gè)跨年原材料,庫存商品入賬那個(gè)看法我覺得一樣做比較好,
84784990
2019 09/11 16:40
不太懂,我們的工程物資沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)呀 我們是買的材料幫人安裝就可以收錢了, 半個(gè)月就安裝好了 也不是我們的,所以沒有什么折舊費(fèi)用
maize老師
2019 09/11 16:45
那你這個(gè)做啥工程物資,這個(gè)不是出售的時(shí)候用科目啊,這個(gè)工程物資是需要轉(zhuǎn)在建工程,完工做固定資產(chǎn)的,你這個(gè)出售那做原材料庫存商品就可以啊,1605 工程物資 一、本科目核算企業(yè)為在建工程準(zhǔn)備的各種物資的成本,包括工程用材料、尚未安裝的設(shè)備以及為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工器具等。 二、本科目可按“專用材料”、“專用設(shè)備”、“工器具”等進(jìn)行明細(xì)核算。工程物資發(fā)生減值的,可以單獨(dú)設(shè)置“工程物資減值準(zhǔn)備”科目,比照“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目進(jìn)行處理。 三、工程物資的主要賬務(wù)處理。 (一)購入為工程準(zhǔn)備的物資,借記本科目,貸記“銀行存款”、“其他應(yīng)付款”等科目。 (二)領(lǐng)用工程物資,借記“在建工程”科目,貸記本科目。工程完工后將領(lǐng)出的剩余物資退庫時(shí)做相反的會(huì)計(jì)分錄。已計(jì)提減值準(zhǔn)備的,還應(yīng)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)減值準(zhǔn)備。 (三)工程完工后剩余的工程物資轉(zhuǎn)作本企業(yè)存貨的,借記“原材料”等科目,貸記本科目。 四、本科目期末借方余額,反映企業(yè)為在建工程準(zhǔn)備的各種物資的成本。
84784990
2019 09/11 16:58
我們就是買材料還回來直接到工地,也沒什么領(lǐng)用啥的,以為是在工程用的材料就叫工程物資,那如果不計(jì)工程物資計(jì)什么科目呢,因?yàn)槭切」緵]有進(jìn)出入庫的登記,成本也不知道怎么計(jì)
maize老師
2019 09/11 17:08
建筑業(yè)么,做工程物資就不對(duì)
84784990
2019 09/11 17:17
光伏安裝。類似于太陽能安裝 買到的材料設(shè)備,在房頂安裝 那買回來的材料設(shè)備計(jì)什么科目呢
maize老師
2019 09/11 17:25
那買進(jìn)做原材料,領(lǐng)用做生產(chǎn)成本,銷售使用出去做主營業(yè)務(wù)成本,這個(gè)還是做以前年度損益調(diào)整
84784990
2019 09/11 17:28
可是之前的會(huì)計(jì)一直就是計(jì)工程物資 現(xiàn)在要怎么辦呢
maize老師
2019 09/11 17:33
科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉做原材料,
84784990
2019 09/11 17:44
那沒有領(lǐng)用材料的記錄怎么核算成本呢,直接把買材料的費(fèi)用記為成本可以嗎 還有工資算不算成本
maize老師
2019 09/11 17:45
那你就簡單做借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料吧
maize老師
2019 09/11 17:45
安裝工人工資可以算成本
84784990
2019 09/12 10:00
那安裝工人有固定的員工也有臨時(shí)的員工,然后臨時(shí)員工都是一個(gè)人代發(fā)的 要怎么記賬呢 然后像工資這一塊 臨時(shí)工可不可以公帳轉(zhuǎn)給一個(gè)人再分發(fā)給他們呢 轉(zhuǎn)一筆就要扣手續(xù)費(fèi) 要不要申請(qǐng)個(gè)稅
maize老師
2019 09/12 12:51
親,不同問題麻煩您重新發(fā)起提問謝謝合作
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