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老師增值稅申報(bào)表里面的面的免抵退銷售額誤申報(bào)成免稅銷售額了,并且已申報(bào)已繳費(fèi),要怎么才能更正錯(cuò)誤?這會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生哪些影響

84785021| 提問時(shí)間:2019 09/09 12:28
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
您好,申報(bào)錯(cuò)了建議您可以到稅務(wù)局去修改更正申報(bào)
2019 09/09 12:47
84785021
2019 09/09 12:48
老師去稅務(wù)局更正一般需要帶哪些資料
文老師
2019 09/09 12:52
就是您正確的申報(bào)表和公章,
84785021
2019 09/09 13:35
老師正確的申報(bào)表要修改好才能重新打印吧?
文老師
2019 09/09 15:45
您可以先打印出來,把要改的地方手工填正確的,然后給他們改好了以后,打印出來給您蓋章,然后您要求他再給您打印一份自己留存
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