問題已解決
請教,建筑公司,7月份購進材料,材料已領(lǐng)用,8月份付款才收到發(fā)票,怎么做賬
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7月份做暫估入庫分錄
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款
8月份實際收到發(fā)票后,先將暫估分錄紅沖,然后再按發(fā)票金額重新編制一遍。
2019 09/09 11:12
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2019 09/09 11:25
7月份領(lǐng)用了材料怎么處理?
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/09 11:28
借:工程施工--合同成本--直接材料 貸:原材料
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2019 09/09 11:36
8月份這個也要沖紅嗎?
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/09 11:40
不需要的,等實際取得發(fā)票后,再紅沖暫估分錄。
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2019 09/09 12:12
7月送貨單含稅金額11.3,稅率13%,材料已全部領(lǐng)用,8月付貨款取得發(fā)票,老師能用數(shù)據(jù)做一下兩個月的分錄包括領(lǐng)用的分錄,謝謝
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/09 12:31
借:原材料 10
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 10
借:工程施工--合同成本--直接材料 10
貸:原材料 10
8月份付貨款并取得發(fā)票
借:原材料 -10
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 -10
借:原材料 10
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 1.3
貸:銀行存款 11.3
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