問題已解決
老師您好,給銷售人員租房開的專票已認(rèn)證,又稅額轉(zhuǎn)出了。會計分錄怎么做?1,借應(yīng)付職工薪酬福利費 進(jìn)項稅 貸銀行存款2,借銷售費用職工福利費 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付職工薪酬福利費 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時3,應(yīng)交稅費銷項稅 貸應(yīng)交稅費進(jìn)項稅正確的應(yīng)該怎么做?
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速問速答您好
借 銷售費用-福利費
貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費
借 應(yīng)付職工薪酬-福利費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸 銀行存款
借 應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019 09/07 06:59
84785014
2019 09/07 11:00
月底應(yīng)交稅費進(jìn)項稅,應(yīng)交稅費進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這兩個科目是不是余額要成為0
bamboo老師
2019 09/07 11:01
一般年末的時候一次性結(jié)平就好了
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84785014
2019 09/07 11:04
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項,銷項稅可以每月結(jié)轉(zhuǎn),也可以年底結(jié)賬是嗎?
bamboo老師
2019 09/07 11:05
一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次 您每個月都結(jié)轉(zhuǎn)也可以
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