問題已解決
公司是一般納稅人,買有煙酒用于業(yè)務(wù)招待費,開有專票回來,當月可以得抵扣嗎?如果可以得抵扣,因為當年沒有收入,那是按60%算還是按千分之五算
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答業(yè)務(wù)招待費增值稅發(fā)票不能作進項稅抵扣。
但可以在企業(yè)所得稅稅前扣除,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰.
2019 09/05 10:23
84784954
2019 09/05 10:27
如果沒有收入呢
曼曼老師
2019 09/05 11:06
你好,沒有收入,當年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費不得在稅前扣除。
閱讀 2041