問題已解決
老師,你好,我們公司租股東的挖掘機,簽的是框架合同,然后租出去收租賃費,8月份我們開了發(fā)票20萬,付股東15萬的租賃費,我們在繳納印花稅時應(yīng)該以20萬還是35萬為計稅依據(jù)呢?
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這個是按20萬元進行繳納印花稅,就是開票確認(rèn)的收入,以及不開具發(fā)票確認(rèn)的收入總額,進行繳納印花稅
2019 09/04 16:19
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2019 09/04 16:22
租入股東機械,簽有框架合同,在付租賃費給股東時不用繳納印花稅嗎
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2019 09/04 16:23
是的這個是付款,不是確認(rèn)收入金額
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2019 09/04 16:33
不是只要簽合同就要繳納印花稅嗎
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2019 09/04 16:34
這個在稅務(wù)上都是按入賬的金額申報印花稅的。
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2019 09/05 08:22
付租賃費給股東也要入賬的呀
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2019 09/05 08:27
付租賃費給股東,是也要入賬的,也可以有發(fā)票入賬,沒有發(fā)票也可以入賬。但沒有發(fā)票入賬在稅務(wù)不認(rèn)可這樣的無票費用。
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2019 09/05 08:36
那意思是這樣入賬不合理嗎?(我們是核定征收)還是說因為沒有發(fā)票入賬,所以不用繳納印花稅呢?
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2019 09/05 08:43
這個入賬就會交印花稅,由于是核定征收,就是核算不規(guī)范的企業(yè),因此可能少一些成本費用發(fā)票
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2019 09/05 09:23
那就是要交印花稅咯
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2019 09/05 09:30
是的,這個就是需要交印花稅的事項。
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2019 09/05 09:33
老師,意思是以35萬為計算基礎(chǔ)繳納印花稅,對嗎
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2019 09/05 09:34
這個具體的以全部的含稅金額計算租賃的印花稅,租賃印花稅的稅率是千分之一
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