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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,麻煩問下,我們?nèi)ツ暧幸还P利息收入做錯(cuò)了,做成借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款了,那我要怎么調(diào)整
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速問速答你好,這樣做分錄
先做一筆沖銷分錄
借;銀行存款,貸;以前年度損益調(diào)整——財(cái)務(wù)費(fèi)用
然后補(bǔ)做一筆利息收入分錄
借;銀行存款 , 貸;以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 (或借方負(fù)數(shù))
2019 09/04 13:03
84785002
2019 09/04 13:06
沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呢
鄒老師
2019 09/04 13:08
你好,那就這樣做分錄
先做一筆沖銷分錄
借;銀行存款,貸;利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
然后補(bǔ)做一筆利息收入分錄
借;銀行存款 , 貸;利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) (或借方負(fù)數(shù))
84785002
2019 09/04 13:36
好呢,謝謝老師
鄒老師
2019 09/04 13:38
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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