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老師請問,外銷收入,出口免稅,填寫增值稅申報表時,填寫到哪個位置?

84785017| 提問時間:2019 09/04 11:37
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馮慧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
免稅增值稅申報表填寫步驟: 1、 在表二14行填寫進項稅轉(zhuǎn)出 2、 填寫表一免稅18行或19行 3、 填寫增值稅減免稅申報明細表(季度)第四行第1列 4、 主表的第9行“免稅貨物銷售額”
2019 09/04 11:42
84785017
2019 09/04 11:53
謝謝老師,老師請問,為什么在表二,填寫進項稅額轉(zhuǎn)出,認證的進項發(fā)票填寫在表二的26行不就可以了嗎?
馮慧老師
2019 09/04 13:10
出口免稅要做進項稅轉(zhuǎn)出,增加應交增值稅的
84785017
2019 09/04 14:39
老師您看,銷項金額10880,稅額1414.4,,進項金額8595.13,稅額1117.37,這樣填寫表格對嗎?
馮慧老師
2019 09/04 14:45
您是生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
84785017
2019 09/04 14:48
外貿(mào)
馮慧老師
2019 09/04 16:49
進項稅發(fā)票您勾選的時候勾選為用于出口退稅了嗎
84785017
2019 09/04 16:51
勾選了
馮慧老師
2019 09/04 16:53
這樣可以,您在確認申報增值稅的時候系統(tǒng)也會稽核比對,有錯誤的地方系統(tǒng)會提示的
84785017
2019 09/04 16:55
老師,這個增值稅減免性質(zhì)代碼寫什么呢?
馮慧老師
2019 09/04 17:00
您好,這個不需要填寫的
84785017
2019 09/04 17:19
不填寫系統(tǒng)過不去啊
馮慧老師
2019 09/04 17:49
根據(jù)您的免稅性質(zhì)選就可以,我不知道您的免稅性質(zhì)
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