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應(yīng)納稅額-銷售額×3%,那還有一題稅負(fù)也是超過3%,但也沒按此方法核算!2018年4月30日前,對增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收后,對其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策;增值稅一般納稅人將進(jìn)口軟件進(jìn)行轉(zhuǎn)換等本地化改造后對外銷售,比照自產(chǎn)軟件享受即征即退政策。 應(yīng)納稅額=(908000+1250000)×13%-148900=131640(元) 實(shí)際稅負(fù)=131640÷(908000+1250000)=6.1% 實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退。 實(shí)際應(yīng)納稅額=(908000+1250000)×3%=64740(元)

84785043| 提問時(shí)間:2019 09/04 10:22
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
同學(xué)。你是什么疑問,有這個政策,對超過部分是要退的。
2019 09/04 11:29
84785043
2019 09/04 21:32
84785043
2019 09/04 21:32
請問這個解析里面,為什么×千分之0.25,印花稅有這個稅率嗎?
陳詩晗老師
2019 09/04 23:03
萬分之5,減半征收.這里是
84785043
2019 09/04 23:04
(⊙o⊙)哦,我明白了,謝謝。
陳詩晗老師
2019 09/04 23:11
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快
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