問(wèn)題已解決

購(gòu)稅控盤(pán)賬務(wù)如何處理?專票金額176.99,稅額23.01。維護(hù)費(fèi)開(kāi)的普票價(jià)稅合計(jì)280元!專票己經(jīng)勾選認(rèn)證了的!

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/03 21:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 專票不認(rèn)證 跟普票一樣全額抵扣 借:管理費(fèi)用 480 貸:銀行存款 480 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 480 借:管理費(fèi)用 -480
2019 09/03 21:34
84784956
2019 09/04 10:52
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,只有應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅有余額11424.54了!其他城建稅,附加稅,個(gè)稅上月計(jì)提了的有余額
84784956
2019 09/04 10:52
是正確了的哈
bamboo老師
2019 09/04 10:53
這些余額 申報(bào)后扣款做分錄 就平了
84784956
2019 09/04 11:06
甘老師,固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下一次性記入費(fèi)用時(shí)!是當(dāng)月計(jì)入借:管理費(fèi)用一折舊費(fèi),貸:累計(jì)折舊還是次月才計(jì)入費(fèi)用
bamboo老師
2019 09/04 11:07
固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下 一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用 是稅法 會(huì)計(jì)還應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn) 分期計(jì)提折舊 這是稅法跟會(huì)計(jì)的差異
84784956
2019 09/04 11:25
公司購(gòu)車一臺(tái),機(jī)動(dòng)車發(fā)票不含稅價(jià)79026.55,增值稅額10273.45,保險(xiǎn)費(fèi)5118.59(增值稅額285.95),上戶費(fèi)700,購(gòu)置費(fèi)7902.66如何做分錄?老板票求一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,8月份購(gòu)的車
bamboo老師
2019 09/04 11:28
一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用 不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借:固定資產(chǎn) 79026.55+700+7902.66=87629.21 管理費(fèi)用——保險(xiǎn)費(fèi) 5118.59-285.95=4832.64 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 10273.45+285.95=10559.4 貸:銀行存款 79026.55+10273.45+5118.59+700+7902.66=103021.25 次月計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 87,629.21 貸“累計(jì)折舊 87629.21
84784956
2019 09/04 11:44
計(jì)提員工工資:基本工資30500,誤餐補(bǔ)助400,應(yīng)發(fā)工資30900,個(gè)稅已申報(bào)171,實(shí)發(fā)金額30729,個(gè)稅公司給員工支付,如何做憑證?
bamboo老師
2019 09/04 11:49
借:管理費(fèi)用——工資 30500+400 =30900 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 30900 個(gè)稅公司給員工支付的話 實(shí)發(fā)金額不應(yīng)該是30900么
84784956
2019 09/04 11:57
上面寫(xiě)起的呀,實(shí)發(fā)金額30729
bamboo老師
2019 09/04 12:00
您后面又寫(xiě)了啊 個(gè)稅公司給員工支付 公司給員工支付的話 公司承擔(dān)還是與員工承擔(dān)
84784956
2019 09/04 12:03
公司承擔(dān)
84784956
2019 09/04 12:08
我上月計(jì)提工資是這樣做的:借管理費(fèi)用30900貸:應(yīng)付職工薪酬!借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅,不知對(duì)不?
bamboo老師
2019 09/04 12:31
個(gè)人所得稅如果是工資承擔(dān)的話 那您工資要全額發(fā)放給職工 然后個(gè)人另外走賬
84784956
2019 09/04 12:37
算了,干脆個(gè)稅由員工承擔(dān),年底以現(xiàn)金的名義一次性還公司,那咋個(gè)做分錄?
bamboo老師
2019 09/04 12:37
個(gè)稅由員工承擔(dān),年底以現(xiàn)金的名義一次性還公司 個(gè)人承擔(dān)了 還要還給公司?
84784956
2019 09/04 12:54
現(xiàn)在基本工資30500,誤餐補(bǔ)助400,應(yīng)發(fā)工資30900,個(gè)稅171己從員工工資扣除,實(shí)發(fā)金額30729如何做分錄?就按這個(gè)做
bamboo老師
2019 09/04 12:55
借:管理費(fèi)用——工資 30500+400 =30900 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 30900 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 30900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 171 貸:銀行存款 30729
84784956
2019 09/04 13:02
那應(yīng)交稅費(fèi)一個(gè)人所得稅有貸方余額?
bamboo老師
2019 09/04 13:02
您扣個(gè)稅的時(shí)候還有分錄的啊 借:應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 171 貸:銀行存款 171
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