問題已解決
老師,我想請問下我們公司和A公司接個外地X項目的勞務合同,現(xiàn)我們又勞務分包一部分出去給B公司,我們要給A公司開100萬勞務發(fā)票,需要到項目所在地X地預交100萬的增值稅,B公司要給我們開票30萬也需要到X地預交增值稅,那我們公司在X地預交是按100萬預交呢?還是按100-30萬去預交呢?如何操作呢?
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速問速答建筑業(yè)只有整體的分包才可以進行差額繳稅 單純的勞務分包不可以差額繳稅的 按照100萬預繳
2019 09/03 11:54
84784993
2019 09/03 11:55
那我們這個項目不是就要交兩次增值稅了喲
軼塵老師
2019 09/03 11:58
是的 從項目上考慮是重復繳稅了
84784993
2019 09/03 12:29
那這樣子的話,我們稅賦率太高了喲,我們能不能讓B公司給我們開3%的專票給我們,我們抵扣那重復預交的部分呢?
軼塵老師
2019 09/03 15:56
你們是一般納稅人的話 可以抵扣進項
84784993
2019 09/03 19:21
但我們給A公司也是開3%發(fā)票,B給我們開3%的專票,我們還能抵扣嗎?
軼塵老師
2019 09/03 19:42
不可以抵扣進項稅
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