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請(qǐng)問8月份計(jì)提的應(yīng)付工資后科目是借還是貸數(shù)

84784970| 提問時(shí)間:2019 09/02 18:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 應(yīng)付未付的是負(fù)債 余額在貸方
2019 09/02 18:56
84784970
2019 09/02 18:59
老師,是不是,計(jì)提8月份工資分錄如下 借,管理費(fèi)用-15萬 貸,應(yīng)付工資- 15萬 應(yīng)付工資貸方有15萬的未付款,9月份付工資的時(shí)候抵扣后持平,無余額?
玲老師
2019 09/02 19:00
對(duì)的 應(yīng)付工資貸方有15萬的未付款,9月份付工資的時(shí)候抵扣后持平
84784970
2019 09/02 19:03
謝謝老師
玲老師
2019 09/02 19:04
不客氣的! 如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!
84784970
2019 09/02 19:13
老師,主營業(yè)務(wù)收入7月份貸方27元,請(qǐng)問怎么沖掉
84784970
2019 09/02 19:16
?
玲老師
2019 09/02 19:56
收入正常發(fā)生就是記貸方的,不能沖掉 期末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤科目。
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