問題已解決
請問當(dāng)月已入賬的增值稅專票月底之前沒去驗票,下個月初才去驗票,可以放在當(dāng)月抵扣嗎,就是假設(shè)我八月收到幾張發(fā)票,都入賬了,但忘了驗票,到了九月才去國稅機器上驗票,那么現(xiàn)在申報八月增值稅的時候能把這部分抵扣掉嗎,前幾個月也一直都是這么做的,發(fā)票放在下月初再去機器驗票,申報的時候也都是直接抵扣上個月的,手動把金額錄入進入的,這么做有什么影響不?該怎么補救
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答不能,你這個掃描認證吧,你這個9月認證只能算9月進項稅額,不能抵扣8月銷項稅額
2019 08/31 10:02
maize老師
2019 08/31 10:02
你這個根本申報不進去啊,現(xiàn)在會比對啊,你申報進項稅額不能大于你認證那個
閱讀 1302