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在建工程暫估入賬收到發(fā)票后如何處理?

84785031| 提問時間:2019 08/30 14:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019 08/30 14:33
84785031
2019 08/30 14:47
借:在建工程。貸:其他應(yīng)付款
bamboo老師
2019 08/30 14:48
那現(xiàn)在收到發(fā)票跟暫估金額有差距么
84785031
2019 08/30 14:54
因為收到的發(fā)票是暫估入賬的一部分。沒全收回來。所以想問如果有差距的話怎么做。沒差距的話怎么做
bamboo老師
2019 08/30 14:56
有差額的話 增加在建工程入賬成本 再做一筆差額分錄 沒有差額的話 簡單的處理可以把發(fā)票放在前面暫估的分錄后面
84785031
2019 08/30 14:56
老師。具體分錄是什么呢?
bamboo老師
2019 08/30 14:57
有差額 借:在建工程 差額部分 貸:其他應(yīng)付款 沒有差額 可以把發(fā)票直接附在暫估分錄后面 也可以做一筆相同的紅字分錄沖銷暫估 然后根據(jù)發(fā)票再做一筆藍(lán)字分錄
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