問題已解決
請問我本月取得增值稅專用發(fā)票但是沒有抵扣,下月抵扣,本月入賬是計入“應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額”嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,學員是的,本月入賬是計入“應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額”
2019 08/30 10:32
84784963
2019 08/30 10:41
請問我之前取得增值稅專用發(fā)票沒有認證但已入賬,比如
借:管理費用—辦公費1000(包括增值稅)
貸:銀行存款1000
但我本月把這張發(fā)票抵扣了,那我本月應(yīng)做的分錄是不是
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項稅額(抵扣的稅額)
借:管理費用——辦公費(負數(shù)紅字)
五條悟老師
2019 08/30 10:50
您好,如果是上個月
借:管理費用
應(yīng)交稅費——增值稅進項稅額(待抵扣)
貸:銀行存款
這個月你就做
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項稅額(j進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——增值稅進項稅額(待抵扣)
84784963
2019 08/30 10:57
這張是我去年入的賬,當時也沒有認證,直接按照含稅金額入賬,但這個月我把這張發(fā)票去認證了,那是不是只要把含稅的部分紅沖掉就可以?比如
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項稅額(發(fā)票上的稅額)
借:管理費用——辦公費(負數(shù)紅字)
五條悟老師
2019 08/30 11:09
您好,沖掉重新入吧
閱讀 1931